
Kiegyenlítés kezelés
A szállítói számla kiegyenlítés menüpontban lehetőség van a számlákat kifizetetté tenni a banki vagy pénztári bizonylatok alapján.
Leírás
A szűrő feltételek (fizetési határidő tól, -ig, pénznem, partner, fizetési mód) megadása után megjelennek a kiegyenlítésre váró számlák adatai, illetve kiszámításra kerül a késedelmes nap.
A Teljesített és Nyitott tételek külön-külön is lekérhetőek.
Az így megjelenített adatok oszlop szerint rendezhetőek.
Minden szállítói számlánál meg kell adni a kiegyenlítés banki vagy pénztári bizonylatszámát és a kiegyenlítés összegét (az egyenlőségjelre kattintva beíródik a számla összege). Mód van részkiegyenlítésre és új sor bevitelére is.
Az Import gomb segítségével a banki kivonatok szállítói számlakiegyenlítési adatai importálhatóak, így a kiegyenlítés automatizálható.
Ha pénzügyi modul is működik, akkor az ott rögzített szállítói számlát érintő banki és pénztári befizetések aktualizálják a kis folyószámlát, így nem kell azokat itt is berögzíteni. Fordítva ez nem hajtódik végre, vagyis az itt bevitt kiegyenlítések nem kerülnek be a pénzügyi modulba. Rendszer indításakor kell meghatározni és beállítani, hogy a pénzügyi kiegyenlítések szinkronizálódjanak a kis folyószámlával, vagy nem.
Képernyőképek

Beüzemeléshez szükséges teendők
Ügyfél feladata
- Az érintett (Számlázás, Szállítói számla) modulok használata
- Partner törzs kitöltése a kintlévőségi értesítő automata küldéséhez szükséges adatokkal – email cím.
Becsült időráfordítás
- Autodidakta tanulás: 2 óra
Parola Kft. javasolt szolgáltatásai
- Célirányos oktatás – ügyfél igényei szerint
Becsült időráfordítás
- Oktatás: 1 óra